岗位职责:
1、制定审计计划,确定具体审计方案、审计范围。
2、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量。
3、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。
4、按照职责分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。
5、编写审计报告。
6、对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。
7、负责审计资料立卷归档工作。
任职资格:
1、会计、审计、经济学相关专业本科及以上学历;
2、熟悉国家财经法规、审计法规和税收政策及相关账务的处理方法,熟悉内部控制及流程审计工作,具有一定的管理能力,熟练掌握办公软件使用技能;
3、3-5年企业内审工作经验;

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